杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算
2022年9月
2022年部門決算公開(kāi)目錄
第一部分 杜集區(qū)政府辦2022年部門決算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)收入決算情況說(shuō)明
(三)支出決算情況說(shuō)明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(九)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
四、名詞解釋
第二部分 杜集區(qū)政府辦2022年部門決算公開(kāi)報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件:2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及0項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算情況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志政務(wù)活動(dòng)的安排和服務(wù),承擔(dān)為區(qū)政府負(fù)責(zé)同志服務(wù)的相關(guān)工作。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、重要活動(dòng)的組織工作,協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)
(三)負(fù)責(zé)起草區(qū)政府工作報(bào)告、政府各種會(huì)議講話材料等,協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室文電的收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)印制以及文電督辦、機(jī)要保密等工作。
(五)研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志審批。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)以上人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的分辦、督辦工作。
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)的管理和維護(hù),負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府及區(qū)政府辦公室信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)政府網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)和管理工作。
(八)負(fù)責(zé)辦理省、市長(zhǎng)熱線和省、市長(zhǎng)信箱交辦的事項(xiàng),及時(shí)處理人民網(wǎng)、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)留言等群眾咨詢、舉報(bào)、投訴反映的各類問(wèn)題;負(fù)責(zé)區(qū)“政風(fēng)行風(fēng)熱線”工作的總體部署、組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等工作。
(九)負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志相關(guān)批示。
(十)負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息工作;根據(jù)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,搜集整理信息輿情,及時(shí)準(zhǔn)確地向區(qū)政府負(fù)責(zé)同志反饋情況,提出建議。
(十一)負(fù)責(zé)區(qū)政府工作規(guī)則的修訂和監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)區(qū)政府重大決策規(guī)定程序和宣傳解讀方案審查工作。
(十二)負(fù)責(zé)全區(qū)“放管服”改革和營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督相關(guān)工作。
(十三)負(fù)責(zé)區(qū)政府外事、港澳事務(wù)和因公出國(guó)(境)管理等工作。
(十四)辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
杜集區(qū)政府辦本級(jí) |
2 |
…… |
從決算單位構(gòu)成看,杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算僅包括本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。
三、杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)01表填寫(xiě))
2022年度收入總計(jì)402.37萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)402.37萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各減少123.48萬(wàn)元,下降23.48%,主要原因:一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。
(二)收入決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)02表填寫(xiě))
2022年度收入合計(jì)402.37萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入402.37萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
(三)支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)03表填寫(xiě))
2022年度支出合計(jì)402.37萬(wàn)元,其中:基本支出271.31萬(wàn)元,占67.43%;項(xiàng)目支出130.86萬(wàn)元,占32.57%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)04表填寫(xiě))
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)402.37萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)402.37萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少123.48萬(wàn)元,下降23.48%,主要原因:一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)05表填寫(xiě))
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.37萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少123.48萬(wàn)元,下降23.48%。主要原因一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.37萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出297.81萬(wàn)元,占74.01%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出47.58萬(wàn)元,占11.82%;衛(wèi)生健康支出(類)支出15.61萬(wàn)元,占3.88%;住房保障(類)支出41.15萬(wàn)元,占10.29%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為557.56萬(wàn)元,支出決算為402.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.17%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。其中:基本支出271.31萬(wàn)元,占67.43%;項(xiàng)目支出130.86萬(wàn)元,占32.57%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為174.05萬(wàn)元,支出決算為166.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響。
(2)一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為275.60萬(wàn)元,支出決算為129.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的47.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響、節(jié)約開(kāi)支。
(3)一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為1.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的5.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.07萬(wàn)元,支出決算為4.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.82萬(wàn)元,支出決算為24.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.41萬(wàn)元,支出決算為17.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的190.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.88萬(wàn)元,支出決算為10.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.32%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.02萬(wàn)元,支出決算為4.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.14萬(wàn)元,支出決算為30.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.16萬(wàn)元,支出決算為10.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)06表填寫(xiě))
2022年度財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)240.24萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)31.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
(七)政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)07表填寫(xiě))
政府辦2022年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)08表填寫(xiě))
政府辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
(九)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。(根據(jù)預(yù)算一體化平臺(tái)-決算管理中F03表的數(shù)據(jù)填寫(xiě))
2022年度,杜集區(qū)政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.07萬(wàn)元,比2021年減少9.46萬(wàn)元,下降23.34%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
2、政府采購(gòu)支出情況。(根據(jù)預(yù)算一體化平臺(tái)-決算管理中F03表的數(shù)據(jù)填寫(xiě),注意本段不應(yīng)刪改,支出0即填0。)
2022年度,杜集區(qū)政府辦政府采購(gòu)支出總額9.54萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,杜集區(qū)政府辦共有車輛2輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金101.9萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo).
組織對(duì)2022年度部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,實(shí)現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,信息化經(jīng)濟(jì)效益較高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,社會(huì)公眾效應(yīng)較好。
(2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為101.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為98.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng),推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件1.
(3)部門評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,實(shí)現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,信息化經(jīng)濟(jì)效益較高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,社會(huì)公眾效應(yīng)較好。《部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》將見(jiàn)附件2.
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1
區(qū)級(jí)部門整體支出績(jī)效監(jiān)控表
( 2022 年度)
填報(bào)部門: 杜集區(qū)政府辦
金額單位:萬(wàn)元
基本情況 |
部門名稱 |
杜集區(qū)政府辦 |
監(jiān)控時(shí)點(diǎn) |
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
追加預(yù)算數(shù) |
1-8月執(zhí)行數(shù) |
1-8月執(zhí)行率 |
全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) |
預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余數(shù) |
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年度資金總額: |
557.56 |
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211.08 |
37.85% |
557.56 |
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其中:本年一般公共預(yù)算撥款 |
557.56 |
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211.08 |
37.85% |
557.56 |
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其他資金 |
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目標(biāo)完成情況 |
年度預(yù)期目標(biāo) |
具體完成情況 |
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績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
1-8月執(zhí)行情況 |
全年預(yù)計(jì)完成情況 |
偏差原因分析 |
完成目標(biāo)可能性 |
備注 |
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經(jīng)費(fèi) 保障 |
制度 保障 |
人員 保障 |
硬件條 件保障 |
其他 |
原因 說(shuō)明 |
確定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo) |
綜合調(diào)研次數(shù) |
≥400人次 |
300人次 |
500人次 |
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能 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)質(zhì)量 |
業(yè)務(wù)人員政務(wù)處理能力有效提高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
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能 |
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時(shí)效指標(biāo) |
公開(kāi)及時(shí)性 |
及時(shí)公開(kāi) |
及時(shí)公開(kāi) |
及時(shí)公開(kāi) |
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能 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本情況 |
項(xiàng)目總成本≤20萬(wàn) |
24490 |
20萬(wàn) |
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能 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展 |
經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展 |
經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展 |
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能 |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)政府信息公開(kāi)、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障辦公室各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度(較高、明顯、一般) |
較高 |
較高 |
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能 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)保障各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
影響程度(較高、明顯、一般) |
較高 |
較高 |
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能 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度≥90% |
滿意度≥90% |
100% |
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能 |
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注:1.偏差原因分析:針對(duì)與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值,分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析,并說(shuō)明原因。 |
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2.完成目標(biāo)可能性:對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑,分確定能、有可能、完全不可能三級(jí)綜合判斷完成的可能性。 |
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3.備注:說(shuō)明預(yù)計(jì)到年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。 |
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附件2
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表
( 2022 年度)
項(xiàng)目名稱 |
調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
003001 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)政府辦 |
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項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
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年初預(yù)算數(shù) |
1-8月執(zhí)行數(shù) |
1-8月執(zhí)行率 |
全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) |
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年度資金總額: |
101.9 |
36.71 |
36.03% |
101.9 |
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其中:本年一般公共預(yù)算撥款 |
101.9 |
36.71 |
36.03% |
101.9 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
1-8月執(zhí)行情況 |
全年預(yù)計(jì)完成情況 |
偏差原因分析 |
完成目標(biāo)可能性 |
備注 |
|||||||
經(jīng)費(fèi) 保障 |
制度 保障 |
人員 保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因 說(shuō)明 |
確定能 |
有可能 |
完全 不可能 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo) |
調(diào)研活動(dòng) |
≥400人次 |
300人次 |
500人次 |
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能 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
調(diào)研完成時(shí)間 |
1年 |
80% |
1年 |
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能 |
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公開(kāi)及時(shí)性 |
及時(shí)公開(kāi) |
及時(shí)公開(kāi) |
及時(shí)公開(kāi) |
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能 |
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成本指標(biāo) |
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…… |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展 |
完成一半 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
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能 |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
影響程度(較高、明顯、一般) |
較高 |
較高 |
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能 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度 指標(biāo) |
調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度 |
調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度≥90% |
完成90% |
完成100% |
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能 |
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注:1.偏差原因分析:針對(duì)與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值,分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析,并說(shuō)明原因。 |
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2.完成目標(biāo)可能性:對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑,分確定能、有可能、完全不可能三級(jí)綜合判斷完成的可能性。 |
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3.備注:說(shuō)明預(yù)計(jì)到年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。 |
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