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號(hào): 003087762/202308-00025 信息分類: 年度政府辦決算
內(nèi)容分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 發(fā)布日期: 2023-08-29
發(fā)布機(jī)構(gòu): 杜集區(qū)人民政府辦公室 成文日期:
稱: 杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算
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杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算

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杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20229

 

2022年部門決算公開(kāi)目錄

 

第一部分 杜集區(qū)政府辦2022年部門決算情況說(shuō)明

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)收入決算情況說(shuō)明

(三)支出決算情況說(shuō)明

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(九)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第二部分 杜集區(qū)政府辦2022年部門決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件:2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及0項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算情況

 

 

一、部門職責(zé)

()負(fù)責(zé)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志政務(wù)活動(dòng)的安排和服務(wù),承擔(dān)為區(qū)政府負(fù)責(zé)同志服務(wù)的相關(guān)工作。

()負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、重要活動(dòng)的組織工作,協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)

()負(fù)責(zé)起草區(qū)政府工作報(bào)告、政府各種會(huì)議講話材料等,協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。

()負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室文電的收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)印制以及文電督辦、機(jī)要保密等工作。

()研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志審批。

()負(fù)責(zé)區(qū)以上人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的分辦、督辦工作。

()負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)的管理和維護(hù),負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府及區(qū)政府辦公室信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)政府網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)和管理工作。

()負(fù)責(zé)辦理省、市長(zhǎng)熱線和省、市長(zhǎng)信箱交辦的事項(xiàng),及時(shí)處理人民網(wǎng)、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)留言等群眾咨詢、舉報(bào)、投訴反映的各類問(wèn)題;負(fù)責(zé)區(qū)政風(fēng)行風(fēng)熱線工作的總體部署、組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等工作。

()負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志相關(guān)批示。

()負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息工作;根據(jù)區(qū)政府負(fù)責(zé)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,搜集整理信息輿情,及時(shí)準(zhǔn)確地向區(qū)政府負(fù)責(zé)同志反饋情況,提出建議。

(十一)負(fù)責(zé)區(qū)政府工作規(guī)則的修訂和監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)區(qū)政府重大決策規(guī)定程序和宣傳解讀方案審查工作。

(十二)負(fù)責(zé)全區(qū)放管服改革和營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督相關(guān)工作。

(十三)負(fù)責(zé)區(qū)政府外事、港澳事務(wù)和因公出國(guó)(境)管理等工作。    

(十四)辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

序號(hào)

單位名稱

1

杜集區(qū)政府辦本級(jí)

2

……

從決算單位構(gòu)成看,杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算僅包括本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。

三、杜集區(qū)政府辦2022年度部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)01表填寫(xiě))

2022年度收入總計(jì)402.37萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)402.37萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各減少123.48萬(wàn)元,下降23.48%,主要原因:一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。

(二)收入決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)02表填寫(xiě))

2022年度收入合計(jì)402.37萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入402.37萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

(三)支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)03表填寫(xiě))

2022年度支出合計(jì)402.37萬(wàn)元,其中:基本支出271.31萬(wàn)元,占67.43%;項(xiàng)目支出130.86萬(wàn)元,占32.57%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)04表填寫(xiě))

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)402.37萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)402.37萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少123.48萬(wàn)元,下降23.48%,主要原因:一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)05表填寫(xiě))

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.37萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少123.48萬(wàn)元,下降23.48%。主要原因一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.37萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出297.81萬(wàn)元,占74.01%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出47.58萬(wàn)元,占11.82%;衛(wèi)生健康支出(類)支出15.61萬(wàn)元,占3.88%;住房保障(類)支出41.15萬(wàn)元,占10.29%

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為557.56萬(wàn)元,支出決算為402.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.17%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:一是受疫情影響;二是節(jié)約開(kāi)支。其中:基本支出271.31萬(wàn)元,占67.43%;項(xiàng)目支出130.86萬(wàn)元,占32.57%。具體情況如下:

1一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為174.05萬(wàn)元,支出決算為166.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響。

2一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為275.60萬(wàn)元,支出決算為129.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的47.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響、節(jié)約開(kāi)支。

3一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為1.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的5.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響。

4社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.07萬(wàn)元,支出決算為4.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

5社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)(4社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.82萬(wàn)元,支出決算為24.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

6社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.41萬(wàn)元,支出決算為17.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的190.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

7社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

8衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.88萬(wàn)元,支出決算為10.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.32%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.02萬(wàn)元,支出決算為4.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

10住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.14萬(wàn)元,支出決算為30.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

11住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.16萬(wàn)元,支出決算為10.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

 

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)06表填寫(xiě))

2022年度財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)240.24萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)31.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

(七)政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)07表填寫(xiě))

政府辦2022年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明(根據(jù)公開(kāi)08表填寫(xiě))

政府辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

(九)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。(根據(jù)預(yù)算一體化平臺(tái)-決算管理中F03表的數(shù)據(jù)填寫(xiě))

2022年度,杜集區(qū)政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.07萬(wàn)元,比2021年減少9.46萬(wàn)元,下降23.34%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

2、政府采購(gòu)支出情況。(根據(jù)預(yù)算一體化平臺(tái)-決算管理中F03表的數(shù)據(jù)填寫(xiě),注意本段不應(yīng)刪改,支出0即填0。)

2022年度,杜集區(qū)政府辦政府采購(gòu)支出總額9.54萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至20221231日,杜集區(qū)政府辦共有車輛2輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    4、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金101.9萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo).

組織對(duì)2022年度部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,實(shí)現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,信息化經(jīng)濟(jì)效益較高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,社會(huì)公眾效應(yīng)較好。

2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為101.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為98.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng),推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件1.

 3)部門評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,實(shí)現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,信息化經(jīng)濟(jì)效益較高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,社會(huì)公眾效應(yīng)較好。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表將見(jiàn)附件2.

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件1

區(qū)級(jí)部門整體支出績(jī)效監(jiān)控表

2022  年度)

填報(bào)部門: 杜集區(qū)政府辦

金額單位:萬(wàn)元

 基本情況

部門名稱

杜集區(qū)政府辦 

監(jiān)控時(shí)點(diǎn)

 

 

預(yù)算執(zhí)行情況

 

年初預(yù)算數(shù)

追加預(yù)算數(shù)

1-8月執(zhí)行數(shù)

1-8月執(zhí)行率

全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)

預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)余數(shù)

 

年度資金總額:

557.56 

 

211.08

37.85%

557.56

 

 

其中:本年一般公共預(yù)算撥款

557.56 

 

211.08 

37.85%

557.56

 

 

      其他資金

 

 

 

 

 

 

 

目標(biāo)完成情況

年度預(yù)期目標(biāo)

具體完成情況

 

 

 

 

 

 

 

 

   績(jī)效指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

1-8月執(zhí)行情況

全年預(yù)計(jì)完成情況

偏差原因分析

完成目標(biāo)可能性

備注

 

經(jīng)費(fèi)

保障

制度

保障

人員

保障

硬件條

件保障

其他

原因

說(shuō)明

確定能

有可能

完全

不可能

 

 

 

產(chǎn)

標(biāo)

 

 

 

 

數(shù)量指標(biāo)

綜合調(diào)研次數(shù)

400人次

300人次

500人次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質(zhì)量指標(biāo)

培訓(xùn)質(zhì)量

業(yè)務(wù)人員政務(wù)處理能力有效提高

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時(shí)效指標(biāo)

 公開(kāi)及時(shí)性

及時(shí)公開(kāi) 

及時(shí)公開(kāi) 

 及時(shí)公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總成本情況

項(xiàng)目總成本≤20萬(wàn)

24490

20萬(wàn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會(huì)效益

指標(biāo)

對(duì)促進(jìn)政府信息公開(kāi)、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障辦公室各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度

影響程度(較高、明顯、一般)

較高

較高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態(tài)效益

指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持續(xù)影響

指標(biāo)

對(duì)保障各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度

影響程度(較高、明顯、一般)

較高

較高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)

滿意度

滿意度≥90%

滿意度≥90%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.偏差原因分析:針對(duì)與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值,分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析,并說(shuō)明原因。

 

 

 

    2.完成目標(biāo)可能性:對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑,分確定能、有可能、完全不可能三級(jí)綜合判斷完成的可能性。

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.備注:說(shuō)明預(yù)計(jì)到年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附件2

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表

  2022 年度)

項(xiàng)目名稱

調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

主管部門及代碼

 003001

實(shí)施單位

杜集區(qū)政府辦 

項(xiàng)目資金                    (萬(wàn)元)

 

年初預(yù)算數(shù)

1-8月執(zhí)行數(shù)

1-8月執(zhí)行率

全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)

  年度資金總額:

101.9

36.71

36.03%

101.9 

      其中:本年一般公共預(yù)算撥款

101.9 

36.71

36.03%

101.9 

            其他資金

 

 

 

 

年度總體目標(biāo)

 

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

1-8月執(zhí)行情況

全年預(yù)計(jì)完成情況

偏差原因分析

完成目標(biāo)可能性

備注

經(jīng)費(fèi)

保障

制度

保障

人員

保障

硬件條件保障

其他

原因

說(shuō)明

確定能

有可能

完全

不可能

 

 

 

 

產(chǎn)

標(biāo)

 

 

 

 

 

數(shù)量指標(biāo)

調(diào)研活動(dòng)

400人次

300人次

500人次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質(zhì)量指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時(shí)效指標(biāo)

調(diào)研完成時(shí)間

1

80%

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)及時(shí)性

及時(shí)公開(kāi)

及時(shí)公開(kāi)

及時(shí)公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

完成一半

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會(huì)效益

指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態(tài)效益

指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持續(xù)影響指標(biāo)

對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度

影響程度(較高、明顯、一般)

較高

較高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度

指標(biāo)

調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度

調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度≥90%

完成90%

完成100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.偏差原因分析:針對(duì)與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值,分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析,并說(shuō)明原因。

 

 

 

    2.完成目標(biāo)可能性:對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑,分確定能、有可能、完全不可能三級(jí)綜合判斷完成的可能性。

 

 

 

 

 

 

    3.備注:說(shuō)明預(yù)計(jì)到年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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