一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
42 |
9.85 |
因公出國(境)費 |
10 |
|
公務接待費 |
25 |
4.86 |
公務用車購置及運行維護費 |
7 |
4.99 |
其中:公務用車運行維護費 |
7 |
4.99 |
公務用車購置費 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
杜集區(qū)政府辦2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為42萬元,支出決算為9.85萬元,完成預算的23.45%,較上年增加2.16萬元,增長28.09%。決算數(shù)較上年增加的主要原因是車輛是21年購置新車,今年維修費多點。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
杜集區(qū)政府辦2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算4.86萬元,占49.34%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.99萬元,占50.66%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出預算為10萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年減少0萬元,下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)計劃。故2022年杜集區(qū)政府辦因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次
2.公務接待費支出預算為25萬元,支出決算為4.86萬元,完成預算的19.44%;較上年減少0.35萬元,下降3.72%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響。決算數(shù)較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約。2022年杜集區(qū)政府辦國內公務接待共30批次(其中外事接待0批次),320人次(其中外事接待0人次)。主要是用于加班、招商引資。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、杜集區(qū)公務接待相關規(guī)定等。
3.公務用車購置及運行維護費支出預算為7萬元,支出決算為4.99萬元,完成預算的71.29%;較上年增加2.51萬元,增長101.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是車輛是21年購置新車,今年維修費多點。決算數(shù)較上年增加的主要原因是車輛是21年購置新車,今年維修費多點。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元。2022年沒有安排公務用車購置費。截至2022年12月31日,杜集區(qū)政府辦開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。